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山西IPO上市審計

來源: 發(fā)布時間:2023-12-21

詐騙審查及糾紛協(xié)調(diào)服務(wù)從誠信中獲益在應(yīng)對詐騙、賄賂和貪腐方面有誠信的企業(yè)將有獲取真正業(yè)務(wù)利益的優(yōu)勢。我們協(xié)助企業(yè)找出管理風(fēng)險、調(diào)查被指稱的不當(dāng)行為及計量糾紛帶來的財務(wù)影響的方法,從而建立及保持良好的道德行為聲譽(yù)。當(dāng)懷疑出現(xiàn)不尋常的財務(wù)活動時,我們按所需的敏感度及配合緊迫的時間要求進(jìn)行調(diào)查,發(fā)掘電子證據(jù)和審閱財務(wù)報告。我們也可在需要時提供技術(shù)證人證詞,解釋我們的審查結(jié)果。因此,全球一些擴(kuò)大的企業(yè)及很多有名律師事務(wù)所均使用堂堂的服務(wù)。我們主要提供的服務(wù)包括:防止詐騙服務(wù)公司合規(guī)服務(wù)糾紛協(xié)調(diào)服務(wù)法證技術(shù)及披露服務(wù)詐騙審查服務(wù)審計是一種對企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行全方面檢查的過程,以確保其財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性。山西IPO上市審計

內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計,并發(fā)表意見。內(nèi)部控制審計的依據(jù)是《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》。企業(yè)內(nèi)部控制審計的目的是為了滿足法定的內(nèi)部控制監(jiān)管要求并促進(jìn)提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平。那么內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計在具體審計目標(biāo)上有什么不同呢?歸納為兩點(diǎn):1、財務(wù)報表審計直接評價的是財務(wù)報表,或者說直接評價資產(chǎn)、資金本身的安全狀態(tài),其目標(biāo)對象是資產(chǎn)、資產(chǎn)本身,而內(nèi)部控制審計直接評價的是內(nèi)部控制能否保障資產(chǎn)、資金的安全,其目標(biāo)對象是內(nèi)部控制,而資產(chǎn)、資金只是作為中間的觀察對象而存在。2、財務(wù)報表審計主要評價財務(wù)報表所反映的存量資產(chǎn)、資金的“靜的安全”,一般不評價資產(chǎn)、資金的“動的安全”,即不評價資產(chǎn)、資金在流轉(zhuǎn)中的增值性;而由于內(nèi)部控制既要保障資產(chǎn)、資金靜的安全,又要保障其動的安全,所以內(nèi)部控制審計既檢查資產(chǎn)、資金的“靜的安全”,又檢查資產(chǎn)、資金的“動的安全”。我們能夠?qū)M上市公司、集團(tuán)公司或其他委托方的內(nèi)部控制提供審計服務(wù)。深圳內(nèi)部控制審計報告服務(wù)在審計過程中,審計師會運(yùn)用專業(yè)知識和技能,對組織的流程、系統(tǒng)和人員進(jìn)行全方面的審查。

幫助客戶了解中國稅收政策,引導(dǎo)客戶運(yùn)用有效的稅務(wù)策略,為客戶提供稅務(wù)鑒證、稅務(wù)代理、稅務(wù)籌劃、常年稅務(wù)顧問、稅收政策咨詢等專業(yè)服務(wù)。解讀分析稅政法規(guī)和征收制度,在稅法的框架內(nèi)為客戶的投資、經(jīng)營提供專業(yè)服務(wù),提高客戶的稅法遵從度,維護(hù)稅務(wù)納稅權(quán)益,節(jié)儉稅務(wù)成本,為風(fēng)險投資基金(PE)、優(yōu)先公開招股集資(IPO)、企業(yè)資產(chǎn)重組等實(shí)施稅務(wù)盡職調(diào)查,規(guī)避投資者稅務(wù)風(fēng)險。企業(yè)所得稅匯算清繳、稅前彌補(bǔ)虧損審核鑒證,企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除審核鑒證,企業(yè)注銷稅務(wù)登記稅收清算審核鑒證,上市公司稅務(wù)審計。

深圳堂堂會計師事務(wù)所是中國優(yōu)家承接并出具A股上市公司審計報告的中小會計師事務(wù)所,2020年11月2日深圳堂堂會計師事務(wù)所在財政部、證監(jiān)公布《從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單》成為從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)首批備案會計師事務(wù)所,2021年7月22日取得中國銀行間市場交易商協(xié)會會員資格。2020年,堂堂在財政部、證監(jiān)發(fā)布首批備案從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所名單中位列全國第二十一位,堂堂在審計A股上市公司會計師事務(wù)所中位列全國第四十一位、中小會計師事務(wù)所全國優(yōu)家、深圳本土品牌會計師事務(wù)所優(yōu)家,2020年度和2021年度已跨入深圳市前沿會計師事務(wù)所行列,將在證券期貨相關(guān)審計、會計、資產(chǎn)評估、稅務(wù)、咨詢等服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式穩(wěn)健發(fā)展審計可以評估公司的財務(wù)風(fēng)險,并為管理層提供改進(jìn)建議。

在現(xiàn)階段益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中,企業(yè)經(jīng)營者需要面對各種各樣的挑戰(zhàn)和風(fēng)險,而這些挑戰(zhàn)和風(fēng)險又時常發(fā)生在企業(yè)無力應(yīng)對的時候。堂堂的全球法務(wù)會計小組致力于處理舞弊檢舉、經(jīng)犯以及其他違規(guī)行為帶來的挑戰(zhàn)。我們擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù),能幫助客戶收復(fù)虧損的資金、預(yù)防更多的經(jīng)濟(jì)損失及保持業(yè)務(wù)正常運(yùn)作。我們提供的專業(yè)服務(wù)包括:1.知識產(chǎn)權(quán)及授權(quán)管理服務(wù)我們提供知識產(chǎn)權(quán)和授權(quán)管理服務(wù),幫助客戶積極管理及評估屬于他們的產(chǎn)權(quán)費(fèi);2.糾紛分析和訴訟支援由組織結(jié)構(gòu)問題和監(jiān)管壓力所引發(fā)的糾紛與日俱增。同時,我們的客戶可能有跨越國界的業(yè)務(wù)往來,要面對不同的文化、不同的法制體系、陌生的監(jiān)管要求和會計規(guī)定。對此,我們能夠提供訴訟和仲裁支援服務(wù);3.保險索償服務(wù)我們可以幫助企業(yè)準(zhǔn)備及復(fù)核保險索償;設(shè)計、實(shí)施和復(fù)核索賠戰(zhàn)略;提供索賠績效管理審閱;對索賠功能進(jìn)行盡職審查;并進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)糾紛的解決及仲裁;及背景審查服務(wù)我們提供對大中華地區(qū)的公司和個人進(jìn)行背景審查的服務(wù),以幫助您應(yīng)對合規(guī)和名譽(yù)風(fēng)險,掌握更多信息用于決策,并且更有信心地尋求戰(zhàn)略機(jī)遇。在大中華區(qū),您可以在香港、上海和北京找到堂堂法務(wù)會計服務(wù)的技術(shù)。審計過程包括風(fēng)險評估、控制審查、撰寫報告以及實(shí)施整改措施等多個環(huán)節(jié)。遼寧股份制改組審計報告服務(wù)

審計有助于確保公司的財務(wù)報告準(zhǔn)確、完整并提供關(guān)鍵的洞察。山西IPO上市審計

專業(yè)、誠信、單獨(dú)是我們審計服務(wù)的基石。在不斷變化的復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境下,企業(yè)股東、經(jīng)營決策者及其他相關(guān)人士需要準(zhǔn)確與完整的財務(wù)記錄,來滿足對財務(wù)信息的各種需要。我們通過不斷優(yōu)化的審計方法、工具、系統(tǒng)為客戶提供高質(zhì)量的審計服務(wù)。我們?nèi)珖ㄏ愀鄣貐^(qū)完善整合、一體化的服務(wù)方法為客戶帶來成本效益的好品質(zhì)服務(wù)。在此之上,我們憑借對各行業(yè)豐富的經(jīng)驗(yàn),對客戶業(yè)務(wù)的財務(wù)管理和內(nèi)部控制方面提供獨(dú)特的分析和協(xié)助。我們的審計服務(wù)包括:中國大陸及香港法定年度財務(wù)報表審計國際財務(wù)報告準(zhǔn)則審計(IFRS審計)美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則審計(USGAAP審計)公司改制及上市審計非上市公司公開發(fā)行企業(yè)證券審計并購業(yè)務(wù)專項審計盈利預(yù)測審核年度(任期)績效評價審計商定程序?qū)徲媰?nèi)部控制審核與評價基本建設(shè)項目竣工決算財務(wù)審計驗(yàn)證投入資本山西IPO上市審計

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